Descripción del puesto de trabajo
Misión
Desarrollar e implantar el sistema de control interno de Mahou San Miguel aplicando estándares de sociedades cotizadas estableciendo controles y procesos con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos y sistemas de información de la compañía, de la Gestión de Riesgos, del Control Interno y Buen Gobierno.
Programar y supervisar la ejecución de los proyectos de auditoria interna, según el Plan Anual del Mahou – San Miguel, siguiendo las directrices del Director de Auditoria y Control Interno, apoyando a la organización en el cumplimiento de sus objetivos, protegiendo su valor y mejorando sus operaciones, a través de una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta, y con un enfoque sistemático y disciplinado..
Funciones
1- Implantación y desarrollo del sistema de control interno corporativo a través del establecimiento de controles y procesos que ayuden a prevenir, detectar, compensar, mitigar o corregir errores. Liderar la revisión de los procesos críticos que tienen impacto relevante en la organización, elaborando los procedimientos junto con las áreas implicadas y estableciendo de los controles adecuados.
2- Establecer, Implantar y Evaluar los controles específicos en los procesos de negocio, área, función o actividades verificando si estos son adecuados, efectivos, eficientes y funcionan correctamente para garantizar la fiabilidad y veracidad tanto de la información financiera y no financiera así como de gestión y asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
3- Revisión periódica del sistema de control interno, de todas las empresas del Mahou San Miguel incluyendo las filiales internacionales y las participadas estableciendo medidas correctoras. Implantación de la cultura de control interno, gestionando el cambio con cada una de las áreas implicadas.
4- Organizar, programar y realizar los trabajos de Auditoría acorde al Plan Anual que le hayan sido asignados por el Director del Departamento, emitiendo el borrador del Informe de conclusiones y planes de mejora que se establezcan. Comunicar y mantener informada sobre la evolución de la auditoría, investigación o consulta a la Dirección del Dpto. y a las Direcciones interesadas, así como informar oportunamente de cualquier error o irregularidad que ocurra. Presentar el borrador de los informes de conclusiones correspondientes y el borrador del Plan de Mejora asociado, para su revisión con las direcciones implicadas, proponiendo las recomendaciones respectivas de mejora y buenas prácticas para su aceptación por el auditado.
5- Dirigir y Realizar las actividades de consultoría y asesoramiento solicitados por la Dirección del Dpto. cuya naturaleza transversal y alcance estén orientadas a la mejora de los procesos de Gobierno, Negocio, Gestión de Riesgos y Control Interno, así como a la prevención, detección e investigación del fraude realizando las oportunas recomendaciones.
6- Participar en la identificación y realización de los Mapas de Riesgo de Mahou San Miguel, de las Unidades de Negocio y Corporativas de la compañía, en su valoración e identificar los responsables de los mismos, asegurando mediante el proceso de evaluación si se cumplen los controles establecidos y existen planes de cobertura que mitiguen los mismos.
7- Supervisar la ejecución de los procesos de auditorías externas, facilitando la colaboración, información y medios necesarios para la realización de las mismas.
Requisitos
Formación: Ingeniería o ADE.
Sólidos conocimientos financieros.
Formación complementaria: deseable MBA así como formación relacionada con el puesto.
Experiencia: 2-3 en Control Interno. Se valorará experiencia en auditoría, preferiblemente en el sector de las Big Four
Nivel de Idiomas: Inglés Advanced
Herramientas informáticas:
Fundamental el conocimiento y uso de la Herramienta GRC: RSA Archer
Microsoft Office, especialmente como usuario de nivel avanzado en Excel y Powerpoint